前湾集团完成2023年内部审计工作
发布日期:2024-03-13 浏览次数:874 文章作者:风险审计部
为加强内部监督机制,全力防范化解经营风险,前湾集团委托第三方按照“审计—整改—规范—提高”闭环管理要求,提出审计建议17条,通过压实工作责任,深化自查自纠,对问题整改情况进行清单化、网络化、动态化跟踪监管,并形成长效管理机制,从根源上解决问题。
集团以内部审计为主导、以日常检查为抓手,全面提升审计监督效能,最大限度地发挥内审作用,实现以审计促管理,以管理促效益的目标,促进集团高质量发展。(王莉)