芜湖前湾集团有限公司内控管理专项审计成交结果公告
发布日期:2023-11-03 浏览次数:1032
芜湖前湾集团有限公司内控管理专项审计成交结果公告
一、项目编号:2023QWZB001
二、项目名称:芜湖前湾集团有限公司内控管理专项审计
三、中标信息
供应商名称:安徽华明会计师事务所(普通合伙);
供应商地址:安徽省芜湖市鸠江区官陡街道鸠江区柏庄财富广场2#办公楼207室
中标金额:70000.00元
四、主要标的信息服务类名称:芜湖前湾集团有限公司内控管理专项审计
服务范围:对于芜湖前湾集团有限公司本级及下属单位的制度建设、公司运营、项目建设管理、投融资管理、招标采购、人力资源、纪检监察等方面,围绕风险识别清单,结合相关法律法规、政策要求、公司规章等开展合法合规性审计,主要内容包括但不限于:国企党风党风廉政建设、内部管理是否存在制度缺陷、业务流程是否规范有效、业务环节职责分工是否相互制约、风险点是否可控等,发现内控薄弱环节和风险点隐患。
服务要求:审计人员开展审计应遵守法定审计的程序和相关准则操作,以保证审计工作质量,降低审计风险;对审计中发现的问题,力求查深查透,如发现严重违纪违规问题,按有关规定办理,并及时向集团领导和纪检监察机构报告。审计成果的利用按有关规定进行;审计组全体成员团结互助,按时、按质完成审计任务;在要求的服务周期内出具完整的审计报告。
服务时间:合同签订后2个月内完成审计工作并提交报告。
服务标准:满足招标文件要求以及需得到集团风险审计部认可。五、公告期限
自本公告发布之日起3日。
六、凡对本次公告内容提出质疑和投诉,请按以下方式联系。
1、采购人信息:
名 称:芜湖前湾集团有限公司
地 址:芜湖建筑科技产业园启动区 12 楼
联系方式:王工 0553-8800981
2、质疑投诉联系方式:
监督机构:芜湖前湾集团纪检监察室
联系方式:0553-8800537