风险审计部

发布日期:2023-09-19  浏览次数:1435 

风险审计部部门职责

主要负责集团风险管理、财务审计、专项审计、合同审查、法律事务管理等工作,具体包括以下几个方面:

(一)负责内部审计、法律事务等管理办法的制定与执行;对集团内部控制制度的建立健全和执行情况进行审计;

(二)负责拟定年度审计和专项审计计划,并开展审计活动;

(三)负责对集团贯彻和执行国家有关政策和财经法规、集团规章制度、发展战略和经营决策、经营考核目标完成情况等进行审计监督;

(四)负责对集团重大经营活动、投资、融资、经济合同等进行审计监督;负责对集团财务计划和预算执行、财务收支、投资融资、项目建设、招标采购、业务定价、资产运营、产权管理以及人力资源管理等经济活动进行审计;

(五)负责对集团下属公司主要负责人任期经济责任等有关审计事项;

(六)负责审查、修改集团经济合同、协议,督促重大经济合同、协议的履行;

(七)负责处理集团仲裁、诉讼与非诉讼法律事务;

(八)负责为集团重大经营决策和重要经济活动提出法律意见;

(九)负责聘请外部审计机构和外聘法律顾问的管理、考核,协助完成相关审计和法律事务工作;

(十)负责组织开展集团法律宣传、教育和培训以及内部审计人员业务培训;

(十一)完成集团领导交办的其他任务。



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